彰武县信访局2025年度部门预算

日期: 2025-01-20 浏览量:54 来源:彰武县信访局 责任编辑:王宏博 文字大小:

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第一部分   彰武县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   彰武县信访局2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年彰武县信访局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分   彰武县信访局概况

一、主要职责:

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关信访工作指示、规定和部署及县委、县政府具体工作安排,承担县信访工作联席会议日常工作,推动全县信访工作的开展。

(二)承办中央和国家机关、省委省政府、市委市政府、县委县政府及领导同志交办的信访事项,办理人民群众给县委县政府和县领导同志来信,接待到县委、县政府上访群众,受理群众通过信访信息系统的投诉,向县委、县政府同志请示、报告重大信访事项,做好重大政治活动期间信访分流工作。

(三)向有关乡镇和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查,对省、市、县领导同志和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况,审核中央及省、市、县级专项信访救助资金使用情况。

(四)协调处理跨乡镇、跨部门重要信访问题,协调处理群众集体进京、进省、进市上访和异常、突发信访事件,对信访工作失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议,指导乡镇和部门信访工作。

(五)综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党和政府决策提供参考,提出有关改进工作、完善政策和追究责任的建议。

(六)推动全县信访矛盾排查化解,对重要信访问题及时开展信息预警,在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息,研判信访形势。

(七)加强信访干部队伍建设,组织信访干部培训,检查指导各乡镇和县直各部门信访工作机构履职情况。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.加强对各乡镇各部门办理群众信访情况的督促检查。

2.加强对重大信访矛盾隐患排查、情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3.加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、机构设置

纳入彰武县信访局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.彰武县信访局本级

2.彰武县信访网络投诉受理中心

第二部分   彰武县信访局2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算107.78万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入107.78万元;

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0.00;

4.财政专户管理资金收入0.00万元;

5.单位资金收入0.00万元,其中:事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;

6.上年结转结余0.00万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0.00万元,政府性基金预算超收收入0.00万元,单位资金超收收入0.00万元。

(二)支出预算107.78万元,其中:

1.基本支出107.78万元;

2.项目支出0.00万元。

在支出预算中一般公共服务支出82.62万元;社会保障和就业支出11.55万元;卫生健康支出5.24万元;住房保障支出8.37万元。

2025年预算收支比上年增加9.41万元,增加的主要原因为2024年工资调标,2024年新增下级单位:彰武县信访网络投诉受理中心。

二、部门管理专项资金情况

2025年,彰武县信访局管理专项资金共0个,涉及资金0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县信访局机关运行经费预算为4.79万元,主要包括一般公共服务支出4.40万元;社会保障和就业支出0.09万元。

四、政府采购情况

2025年彰武县信访局安排政府采购预算0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,彰武县信访局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无变化。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无变化。

3.公务用车购置及运行费2万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行费2万元,比上年增加0万元,增长0%),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是公车无变化。

 

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六、国有资产占用情况

彰武县信访局2025年年初预算购置车辆0台,金额0.00万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,彰武县信访局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标 的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标 的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。  

第三部分   名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分   2025年彰武县信访局部门预算批复表

附件:2025年彰武县信访局部门预算批复表

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