彰武县融媒体中心2025年度部门预算

日期: 2025-01-20 浏览量:39 来源:彰武县融媒体中心 责任编辑:王宏博 文字大小:

目 录


第一部分 彰武县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 彰武县融媒体中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年彰武县融媒体中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 彰武县融媒体中心概况

一、部门职责

(一)充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的工作部署和中心工作、重点工作,通过广播、电视媒体,坚持正确舆论导向,严守党的宣传纪律,为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。领导和管理广播电视无线发射台工作。贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;

(二)围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传;

(三)负责全县新闻业务管理和对外通联工作,协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;

(四)负责新闻采访、编辑、播发,做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作;

(五)拓展融媒体平台及网络平台应用,切实增强平台政务、便民服务的开发应用;

(六)推进政务信息公开,建立健全政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

二、机构设置

纳入彰武县融媒体中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.彰武县融媒体中心

第二部分 彰武县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算468.75万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入468.75万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算468.75万元,其中:

1.基本支出468.75万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,2025年预算收支比上年增加39.53万元,增减变化的主要原因为人员经费增加,文化旅游体育与传媒支出减少17.96万元,社会保障和就业支出56.12万元,卫生健康支出增加1.36万元,住房保障支出增加0.01万元。

二、部门管理专项资金情况

2025年,彰武县融媒体中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县融媒体中心机关运行经费预算为0万元,主要包括0。

四、政府采购情况

2025年彰武县融媒体中心安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,彰武县融媒体中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费9万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费9万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因车辆台数无变化。

融煤中心.png

六、国有资产占用情况

彰武县融媒体中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,彰武县融媒体中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.文化体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)反映融媒体中心单位的基本支出。

第四部分 2025年彰武县融媒体中心部门预算批复表

附件:彰武县融媒体中心2025年部门预算公开批复表

打印
分享
返回列表